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医药购销领域专项审计工作的思路和方法
2024年
为保障人民群众对优质医疗卫生服务的需求,笔者结合审计实践,重点关注公立医疗机构高质量发展政策落实、运行管理、药品耗材设备采购使用、收费管理等相关工作,从中探讨医药购销领域专项审计工作的方法。在政策落实方面,关注零加价政策执行、集中带量采购任务完成等情况;在运行管理方面,关注盲目采购、医疗设备长期闲置等情况;在药品耗材设备采购使用方面,关注“明招暗定”“假借设备投放”捆绑销售、高值医用耗材核验、使用等情况;在收费管理方面,关注医疗收费、医保基金结算等情况。紧扣医药领域运行管理,着力揭示影响医疗卫生事业发展问题,助力惩治医药腐败、净化行业风气,切实减轻患者就医负担和节省医保基金支出,促进高质量发展。
倪红艳
关键词:管理审计财务审计医院收费
清产核资专项审计工作流程优化的探讨
2023年
随着经济的不断发展,企业破产清算和重组已经成为一个不可避免的现象,而清产核资专项审计作为保障各方权益、维护市场秩序和社会稳定的重要手段,受到了越来越多的关注和重视。然而,在实际操作中,清产核资审计常常存在效率低下、质量不高等问题,因此,优化清产核资专项审计工作流程,提高审计的效率和质量,就显得尤为重要。本文对清产核资专项审计工作流程优化进行探讨,从制订审计计划、进行资产和负债核查、资产和负债评估、编写审计报告以及参与破产清算或重组工作等方面进行深入分析,以期为清产核资审计工作的实际操作提供有效的指导和帮助。
田燕
关键词:专项审计审计计划审计报告破产清算清产核资市场秩序
清产核资专项审计工作流程及优化研究被引量:1
2022年
清产核资专项审计工作流程的合理程度直接关系到最终的审计质量。本文在分析清产核资专项审计工作内涵的基础上,深刻剖析了清产核资专项审计工作流程中存在的问题,如清产核资专项审计前期计划流程存在不规范、不合理等问题,并针对性地提出了优化措施,为开展相关工作提供有效参考。
刘洋
关键词:清产核资专项审计
清产核资专项审计工作流程优化的探讨被引量:6
2022年
在深化国有企业改革进程中,为有效提升国有企业的资产使用效率,防止国有资产流失,真实反映企业的资产及财务状况,国资委发布了《国有企业清产核资办法》,审计准则对执行审计业务基本程序也作了系统规范,但在清产核资专项审计实践过程中依然存在审计流程不规范的问题。本文根据实际运行中存在的问题进行了审计流程探讨。
王四平
关键词:审计流程专项审计审计业务审计准则清产核资资产使用效率
强力推进巩固拓展脱贫攻坚专项审计工作
2021年
根据县巩固拓展脱贫攻坚专项工作组有关要求,舞阳县审计局与县纪委、监委、财政局、乡村振兴局联合组成5个审计组,对全县2021年统筹整合财政涉农资金项目的管理、使用及绩效情况和2013年以来扶贫项目资产的管理、使用、维护及受益分配情况进行专项审计。此次审计涉及14个乡镇和县财政、发展改革、乡村振兴、农业农村、文化旅游、林业、水利、住建、交通、自然资源、教育、卫生、医保、民政、残联、农技、组织等部门。
魏浩
关键词:脱贫攻坚专项审计扶贫项目财政涉农资金
JT集团内部控制专项审计工作流程及案例分析
2021年
实施有效的内部控制是当代企业实施规范高效治理的重要途径,而内部控制专项审计是对企业层面和业务层面各项内部控制设计和执行情况的特定方向审计,是对企业内部控制系统的评价体系。本文以对JT集团内部审计部门开展的内部控制专项审计为例,依据内部控制审计特征,结合JT集团在制度建设、岗位设置、重点业务环节流程、实行效果等多方面,探析内控审计的业务工作流程和实施效果。
钱涛
关键词:内部控制审计内部审计部门内部控制设计内控审计
机器设备财政奖补资金专项审计工作思考被引量:2
2021年
由于机器设备财政奖补的特殊性以及奖补力度较大等特点,也引发了一些设备造假、虚开票据以套取奖补资金的严重问题。因此,规范该类财政奖补资金专项审计、降低审计风险以提高财政奖补资金实际使用质量至关重要。
梅岭
关键词:专项审计
清风雅雨山水间——四川省雅安市青衣江流域水环境保护情况专项审计工作纪实
2021年
雅安地处四川盆地和青藏高原过渡地带,是长江上游重要水源涵养区和重要生态屏障之―。雅安境内,青衣江和大渡河有“若水”“沫水”之别名。“若”和“沫”在乐山大佛的凌云山下融为一体,奔向长江。党的十八大以来,雅安始终牢记习近平总书记嘱托,特别是“天府之肺”的赞誉。四川省委也为雅安量身作出了“建设绿色发展示范市”的定位。
蔡艳刘霆威徐玉婷
关键词:乐山大佛山水间生态屏障
企业内控专项审计工作流程及案例解析被引量:3
2020年
内部控制专项审计是对企业某项业务的具体内控制度的制定和执行进行确认评价的工作。本文结合内控审计的内容和特点,从企业内控制度的制定、管理体制的建立、岗位人员的设置、关键节点的控制、内控制度效果等方面,探讨了内部控制专项审计在企业中的实施和应用。
刘全林
关键词:内部控制专项审计
浅谈内部审计人员如何做好企业集团资产清查专项审计工作被引量:1
2020年
随着各企业集团日益发展,越来越多企业集团想通过资产清查专项审计摸清家底,保证财务资料真实完整,了解各控股企业资产质量情况,加强对控股企业的资产管理,提高资产使用效率。相比于外部审计人员,内部审计人员开展资产清查工作更能真实反映企业资产的实际情况。从内部审计人员统筹谋划资产清查的审前调查、合理配置审计资源并开展资产清查审计工作、突出清查主题界定事实得出结论并提出管理建议3个方面,浅析企业集团资产清查专项审计工作
周成云
关键词:资产清查专项审计企业集团

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谭弘恩
作品数:6被引量:13H指数:2
供职机构:中华人民共和国农业部
研究主题:财务收支审计 经济责任审计 专项审计工作 经济增长关系 金融发展水平
刘全林
作品数:7被引量:15H指数:2
供职机构:开滦(集团)有限责任公司
研究主题:预算编制 企业 审计风险 审计 内部控制
许松涛
作品数:7被引量:10H指数:2
供职机构:中国人民银行安达市支行
研究主题:扶贫资金 小额信贷风险 小额信贷 贫困农户 贴息政策
廉洪斌
作品数:3被引量:0H指数:0
供职机构:中国石油天然气集团公司
研究主题:传统审计模式 财务收支审计 服务平台 经营决策审计 经济责任
杨辑
作品数:6被引量:0H指数:0
供职机构:大连市审计局
研究主题:审计项目 大海 创始人 保障性住房建设 保障性