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招燕

作品数:24 被引量:32H指数:3
供职机构:广西国际商务职业技术学院更多>>
发文基金:广西高等教育教学改革工程项目更多>>
相关领域:经济管理文化科学更多>>

文献类型

  • 20篇期刊文章
  • 1篇学位论文
  • 1篇专利

领域

  • 18篇经济管理
  • 5篇文化科学

主题

  • 18篇审计
  • 6篇企业
  • 5篇内部审计
  • 4篇高职
  • 4篇高校
  • 3篇会计
  • 3篇风险管理
  • 2篇信息化
  • 2篇企业内部审计
  • 2篇校内
  • 2篇教学
  • 2篇高职会计
  • 2篇跟踪审计
  • 2篇广西高校
  • 2篇国有企业
  • 2篇高校内部
  • 1篇档案
  • 1篇档案存放
  • 1篇档案管理
  • 1篇独立性

机构

  • 21篇广西国际商务...
  • 1篇广西大学

作者

  • 22篇招燕
  • 2篇黄少容
  • 1篇李凌

传媒

  • 4篇市场论坛
  • 2篇新丝路(下旬...
  • 1篇中外企业家
  • 1篇煤炭技术
  • 1篇市场周刊·理...
  • 1篇财会通讯(上...
  • 1篇活力
  • 1篇知识经济
  • 1篇中国乡镇企业...
  • 1篇福建茶叶
  • 1篇南宁职业技术...
  • 1篇高教论坛
  • 1篇广西教育
  • 1篇中国管理信息...
  • 1篇才智
  • 1篇中国国际财经...

年份

  • 1篇2022
  • 2篇2021
  • 4篇2018
  • 4篇2017
  • 4篇2016
  • 3篇2015
  • 3篇2014
  • 1篇2011
24 条 记 录,以下是 1-10
排序方式:
内部审计与广西高校风险管理现状及问题分析被引量:1
2016年
本文通过对内部审计与广西高校风险管理现状的分析,阐明了内部审计对高校风险管理的作用,提出改进内部审计与加强广西高校风险管理的对策。
招燕
关键词:内部审计高校风险管理
加强公共资金绩效审计的思考
2014年
文章通过分析我国公共资金绩效审计的现状及加强审计的现实意义,提出了加强公共资金绩效审计需考虑财政财务收支审计与绩效审计相结合、审计与审计调查相结合及专业人员与非专业人员相结合等三结合的观点。强调了要加强公共资金绩效审计还需侧重宣传、人才、追踪、标准、技术等五项战略。
招燕
关键词:公共资金绩效审计
一种会计专用档案管理柜
本实用新型公开一种会计专用档案管理柜,涉及档案管理技术领域。该会计专用档案管理柜,包括柜体和挤压板,柜体的内壁固定连接有第三圆柱,第三圆柱的外表面转动套接有柜门,柜体的内部滑动连接有抽屉,抽屉的侧壁固定连接有拉环,抽屉的...
招燕张蓓
文献传递
国有企业审计发展的路径研究
2021年
本文通过分析国有企业面临的审计对象严重萎缩、审计力量大幅削弱及审计理念逐步弱化等问题,提出国有企业审计要注重审查内部控制及经营环节、加强信息化建设、强化审计理念、确定审计的合理定位、把握总体与突出重点相结合等新思路,从树立科学的国有企业审计理念等宏观层面提出推动国有企业审计发展的途径。
招燕黄少容
关键词:国有企业审计发展
高职审计教学中网络课程资源的开发与应用
2018年
本文论述高职审计教学中网络课程资源的开发与应用,在分析高职审计专业课程资源建设现状和网络课程资源选择存在问题的基础上,提出网络课程资源开发与应用策略:小组分工,共享资源,打好专业学习基础;交互信息,积累资源,构建生成性资源体系;创新发展,去粗取精,构建研究性课程资源。最后总结网络课程资源开发与应用应注意的问题。
招燕
关键词:网络课程资源高职审计教学
政府投资项目跟踪审计优化研究
2016年
文章阐述了政府投资跟踪审计的优势,针对目前我国政府投资项目跟踪审计存在的问题进行分析,提出了政府投资项目跟踪审计要突出审计重点、把握跟踪审计的内容和关键环节、提高审计人员素质、防范跟踪审计风险及创新跟踪审计模式等优化策略。
招燕
关键词:政府投资跟踪审计
企业内部审计与外部审计协作问题探讨被引量:8
2017年
随着社会经济的发展,内部审计与外部审计的联合协作更加重要,文章对内部审计及外部审计的协作基础进行了分析,提出了内部审计与外部审计可以进行协作的范围及内容,解决二者协作的五种方式等问题。
招燕
关键词:内部审计外部审计
关于构建高校风险管理内部审计业绩评价体系的思考被引量:1
2018年
内部审计在高校风险管理中意义重大,为推动高校风险管理内部审计的长远发展,有必要研究构建一套科学有效的高校风险管理内部审计业绩评价体系。本文通过对高校风险管理内部审计业绩体现的分析,提出构建高校风险管理内部审计业绩评价体系的必要性,以及对高校风险管理内部审计业绩评价体系进行了设计。
招燕
关键词:高校风险管理内部审计业绩评价体系
企业内部审计增加组织价值的实践及对策被引量:1
2018年
伴随市场竞争,企业内部审计部门要转变观念,创新工作模式,发挥内部审计增值服务功能。本文阐述了企业内部审计服务与增加组织价值的必要性以及企业现行内部审计模式存在的减值问题,提出了企业内部审计增加组织价值的途径、实践和对策。
招燕
关键词:企业内部审计
国有企业建设项目跟踪审计研究
2021年
文章通过指出国有企业建设项目跟踪审计存在缺少法律保障、跟踪审计工作机制不健全等问题,探讨开展国有企业建设项目跟踪审计的必要性,提出改进和完善国有企业建设项目跟踪审计的对策措施。
招燕李凌黄少容
关键词:国有企业建设项目跟踪审计
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