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周兆军

作品数:6 被引量:4H指数:1
供职机构:国网浙江省电力公司舟山供电公司更多>>
相关领域:经济管理文化科学更多>>

文献类型

  • 3篇中文期刊文章

领域

  • 3篇经济管理

主题

  • 3篇审计
  • 2篇企业
  • 2篇内部审计
  • 1篇信息化
  • 1篇信息化建设
  • 1篇审计委员会
  • 1篇企业管理
  • 1篇企业内部审计
  • 1篇内部控制
  • 1篇内部控制审计
  • 1篇内控
  • 1篇内控监督
  • 1篇控制审计
  • 1篇ERP平台

机构

  • 3篇国网浙江省电...

作者

  • 3篇周兆军
  • 2篇王勋杰
  • 2篇黄金花
  • 1篇张颖

传媒

  • 2篇现代国企研究
  • 1篇管理观察

年份

  • 3篇2015
6 条 记 录,以下是 1-3
排序方式:
基于ERP平台的企业内部审计信息化建设研究被引量:1
2015年
ERP平台的出现给企业内部审计的管理工作带来了新的机遇和挑战,为了应对新形势下的新情况,企业必须重视审计信息化的建设工作,不断深化对审计管理的改革,建立信息化的管理系统,从而促使企业能够取得长远发展。
周兆军王勋杰
关键词:ERP平台企业内部审计信息化建设
成立审计委员会,加强审计内控监督被引量:1
2015年
近年来,国家审计署不断加大对中央企业的审计力度,把反腐倡廉要求贯穿于经常性的审计监督之中,审计范围不断加大,审计内容不断深入。党的十八届四中全会更是明确提出"依法治国"的主题,具体到公司就是要坚持依法从严治企。在内外部环境压力之下,提高依法治企管理水平已成为企业管理的当务之急。审计作为保障企业健康运行的"免疫系统",在推动企业依法治企工作的过程中,不仅要严肃查处和揭示审计中发现的突出问题,更要着眼于从根本上解决问题,从完善制度、规范管理等方面提出建议,充分发挥内部控制监督作用,加大问题整改与问责力度,防止"屡查屡犯"现象发生。为此,舟山供电公司转变审计思路,创新审计管理,在系统内率先成立审计委员会,积极完善审计内部控制监督体系,促进企业和谐健康发展。
黄金花周兆军王勋杰
关键词:内控审计
内部控制审计面临的问题及应对策略被引量:2
2015年
经济危机爆发后,世界范围内不断爆出财务丑闻,严重影响了人们对资本市场的信心。更多的公司认识到内部控制是公司经营管理的重要因素,而内部控制审计对企业风险管理的评价和改进、体系的控制和治理大有裨益。分析企业内部控制审计中的问题和应对策略,以期对提高内部控制审计的成效起到一定的推动作用。
黄金花周兆军张颖
关键词:内部控制审计企业管理内部审计
共1页<1>
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