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赵佳
作品数:
1
被引量:32
H指数:1
供职机构:
南京邮电大学经济与管理学院
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发文基金:
国家自然科学基金
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相关领域:
经济管理
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合作作者
何卫红
南京邮电大学经济与管理学院
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机构
1篇
南京邮电大学
作者
1篇
赵佳
1篇
何卫红
传媒
1篇
审计研究
年份
1篇
2011
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内部审计研究述评:2003—2009
被引量:32
2011年
2003—2009年,我国学者关于内部审计的学术研究取得了重大进展,形成了围绕内部控制的清晰脉络。热点集中在内部审计的职能、外包,以及内部审计与公司治理、风险管理、内部控制的相互嵌合方面,内涵也随着内部控制的发展而不断丰富。未来内部审计将在实现技术和相关理论综合上有所突破,有关内部审计人员的研究也将其作为研究方向之一。
何卫红
赵佳
关键词:
内部审计
内部控制
公司治理
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