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刘云华

作品数:5 被引量:13H指数:3
供职机构:中国人民银行更多>>
相关领域:经济管理更多>>

文献类型

  • 5篇中文期刊文章

领域

  • 5篇经济管理

主题

  • 3篇审计
  • 2篇央行
  • 2篇内部审计
  • 1篇信用
  • 1篇信用评级
  • 1篇行风
  • 1篇央行内部审计
  • 1篇银行
  • 1篇银行风险
  • 1篇银行风险管理
  • 1篇中国信用
  • 1篇人民银行
  • 1篇人民银行风险...
  • 1篇审计作用
  • 1篇数字化
  • 1篇思维
  • 1篇评级
  • 1篇评级体系
  • 1篇主成分
  • 1篇主成分分析

机构

  • 5篇中国人民银行

作者

  • 5篇刘云华
  • 2篇陆静
  • 1篇陆敏
  • 1篇杨露露

传媒

  • 3篇区域金融研究
  • 1篇南方金融
  • 1篇金融会计

年份

  • 1篇2018
  • 1篇2017
  • 1篇2016
  • 1篇2010
  • 1篇1998
5 条 记 录,以下是 1-5
排序方式:
后危机时代完善中国信用评级体系之管见被引量:2
2010年
由次贷危机引发的国际金融危机本质上是一场信用危机,国际信用评级体系的缺陷在这场危机发生和蔓延过程中起到了不容忽视的"推波助澜"作用。本文在分析国际信用评级体系存在的缺陷基础上,探讨了中国信用评级体系发展面临的困境,从维护国家经济金融安全的角度,提出了完善中国信用评级体系的对策建议。
刘云华
关键词:国际金融危机信用评级经济金融安全
互联网思维下央行数字化审计架构探究被引量:4
2018年
互联网和信息技术的发展极大改变了传统的思维方式,也给审计工作带来了全新课题。本文主要从互联网下数字化审计的发展背景出发,阐释数字化审计的相关概念,着重分析当前人民银行(以下简称"央行")进行数字化审计的必要性和功能优势,并就构建央行数字化审计架构进行探讨研究。
刘云华陆静黄雪萍
关键词:互联网央行
内部审计对提升人民银行风险管理效能的作用及实践研究被引量:4
2017年
随着人民银行管理职能多样化和复杂化,对风险管理的需求日益强化。人民银行不断深化管理体制,逐步强化监督体制,赋予内部审计更多的职责和使命。本文从内部审计参与风险管理的必要性入手,结合人民银行内部审计部门的实践,逐步剖析内部审计如何在提升人民银行风险管理效能方面发挥作用。
刘云华杨露露
关键词:内部审计风险管理
新常态下发挥央行内部审计作用的路径研究被引量:3
2016年
本文以新常态下央行内部审计面临的新形势为基点,通过运用主成分分析法,挖掘影响内部审计发挥作用的主要因素,结合当前审计实践,找出适合基层央行发挥内部审计作用的路径,为基层央行内部审计发展提供参考。
刘云华陆静陆敏
关键词:央行内部审计主成分分析
全面认识内部控制制度
1998年
全面认识内部控制制度刘云华内部控制制度作为一种重要的内部控制与管理手段,已越来越受到各类组织管理层的重视,对于规模较大、组织机构层次较多、业务分工较为复杂的组织,若没有健全完善的内部控制,其运作将会是不稳定的、缺乏效率的,其业务也始终暴露在风险之中。...
刘云华
关键词:内部控制制度内部会计控制关键控制点内部控制失效操作者
共1页<1>
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