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赵娜
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6
被引量:7
H指数:1
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中国内部审计协会
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相关领域:
经济管理
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内部审计师确保信用卡信息的安全
2010年
早在2008年年末,支付卡行业安全标准委员会(Payment Card Industry Security Standards Council,PCISSC)就更新了数据安全标准(Data Security Standards,DSS),指导商家确保信用忙信息的安全。该委员会成员包括美国运通、大莱卡(Discover Card)、JCB国际卡、万事达膏(MasterCard)和威士卡(Visa)等信用卡公司。最近,万事达信用卡公司的举动表明,信用卡公司相信内部审计师可以通过评估商家遵循标准的情况在保护持卡人信息方面发挥重要作用。
赵娜
关键词:
安全标准
内部审计师
支付卡行业
美国运通
内部控制审计指南有望年底出台
2006年
2006年4月13日,中国内部审计协会准则委员会内部控制审计指南(以下简称“指南”)课题组成立。确定中国人寿保险股份有限公司审计部丛凯进总经理为课题组组长,中天恒会计师事务所李三喜总经理为顾问。指南以内部审计基本准则和第5号具体准则内部控制审计为蓝本,以工业企业为对象,采用章节式写作体例。指南起草立足国情,兼顾国际化的要求,同时要具有较强的可操作性和实用性。
赵娜
关键词:
内部控制审计
审计指南
会计师事务所
写作体例
内部审计师将在确保信用卡信息安全方面发挥作用
2010年
早在2008年末,支付卡行业安全标准委员会(Payment Card Industry Security Standards Council,缩写PCISSC)就更新了数据安全标准(DataSecurity Standards,缩写DSS),指导商家确保信用卡信息的安全。该委员会成员包括美国运通、大莱卡(Discover Card)、JCB国际卡、万事达卡(MasterCard)和威士卡(Visa)等信用卡公司。
赵娜
关键词:
信息安全
内部审计师
安全标准
支付卡行业
美国运通
万事达卡
浅谈内部审计文化建设
被引量:7
2011年
IIA一直致力于内部审计理论和实务的发展,为内部审计在全球范围内的职业建设作出了卓越的贡献。ⅡA定义内部审计为:内部审计是一种独立、客观的确认和咨询活动,旨在增加价值和改善组织的运营。它通过系统的、规范的方法,评价并改善风险管理、
赵娜
关键词:
审计文化建设
内部审计理论
IIA
实务
IIA出台最新思想领导力报告
2010年
为了让内部审计人员把握影响内部审计职业的最新问题,IIA发布了两个思想领导力报告。第一份报告是短期预警:这份报告针对新的《美国证券交易委员会代理披露规则》(以下简称SEC代理披露新规),主要阐述了内部审计在支持有效治理和风险管理实务中发挥的重要作用和首席审计执行官推动组织遵循SEC代理披露新规的行动步骤。为了集思广益,IIA审计执行官中心召集了一批内部审计专业人士,制订了十项行动计划,旨在促进首席审计执行官立即采取措施,确保内部审计在组织遵循SEC代理披露新规中有效发挥作用。
赵娜
关键词:
IIA
领导力
内部审计人员
审计职业
执行官
披露规则
IIA发布新的实务指南明确内部审计师在反舞弊中的作用
2010年
国际内部审计师协会(IIA)日前发布两项新指南,帮助组织应对舞弊风险。第一项是《内部审计与舞弊》,目的是提高内部审计人员防范舞弊的意识,并为其在内部审计业务中如何应对舞弊风险提供指引。第二项是《全球审计技术指南:自动化环境下舞弊的预防与检查》,主要针对信息技术环境下的舞弊问题,该指南也是IIA《全球技术审计指南》系列的第十三部分。
赵娜
关键词:
反舞弊
IIA
实务
内部审计人员
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