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牟华娟

作品数:7 被引量:46H指数:3
供职机构:交通运输部北海救助局更多>>
相关领域:经济管理社会学更多>>

文献类型

  • 7篇中文期刊文章

领域

  • 7篇经济管理
  • 1篇社会学

主题

  • 3篇信息化
  • 3篇审计
  • 2篇信息化建设
  • 2篇事业单位内部
  • 2篇内部审计
  • 2篇交通运输
  • 2篇财务
  • 2篇财务管理
  • 1篇单位预算
  • 1篇电算
  • 1篇电算化
  • 1篇预算管理
  • 1篇预算审计
  • 1篇运输业
  • 1篇支付
  • 1篇支付环境
  • 1篇审计服务
  • 1篇审计服务职能
  • 1篇审计信息
  • 1篇审计信息化

机构

  • 4篇交通运输部北...
  • 3篇中华人民共和...

作者

  • 7篇牟华娟
  • 1篇赵振林

传媒

  • 7篇交通财会

年份

  • 1篇2022
  • 1篇2019
  • 1篇2017
  • 1篇2011
  • 1篇2009
  • 1篇2008
  • 1篇2007
7 条 记 录,以下是 1-7
排序方式:
新COSO框架下内控制度在航运企业成本管理中的应用研究被引量:3
2017年
航运企业面临的市场环境可谓生存能力的竞争,本质上就是企业创造价值能力的竞争。确保航运企业价值增值就是有效实施成本管理的过程,而航运业有不同于其他行业的特性,如何利用内部控制为企业发展服务,在内部控制中凸显行业特性,通过新coso框架这一载体将内部控制与成本管理有效结合,将有助于开辟一条成本管理的崭新思路。本文通过提出新coso框架理论指导航运企业成本管理的思路,结合航运企业特点进行系统性的分析,总结出航运企业成本管理的关键要素,并进而以新coso框架的理论指导,研究实行有效成本管理的航运企业内部控制的具体优化内容。
牟华娟
关键词:COSO框架成本管理
加强事业单位预算管理的思考被引量:29
2011年
财政支出管理体制改革对事业单位预算管理工作提出了新的更高的要求,必须转变观念,找准制约预算管理的问题,剖析产生问题的根源,有的放矢,开辟适合本单位自身特点及管理需要的预算管理新路。
牟华娟
关键词:财政改革预算管理
基于内部控制视角下的交通运输财务管理信息化建设研究被引量:2
2022年
《行政事业单位内部控制规范(试行)》明确提出单位应充分运用现代科学技术加强内部控制,伴随着信息化的滚滚洪潮,财务管理信息系统正如雨后春笋般勃发,如何将经济活动及其内部控制流程嵌入信息系统是时下的热门课题。本文通过分析内部控制与财务管理信息系统融合的现状和问题,阐述了交通运输行政事业单位内部控制一体化管理信息平台搭建的理论基础、融合方式和具体方案。
牟华娟
关键词:内部控制财务管理信息化
德国内部绩效审计对事业单位内部审计服务职能的启示被引量:5
2009年
德国内部绩效审计已经步入快速发展和完善的时期,绩效审计作为现代管理的重要组成部分,正发挥着不可或缺的作用,其经验和成果对于我们的内部审计工作有很多启示,也带来我们对内部审计服务职能的探索。本文通过对德国内部绩效审计的分析,侧重于事业单位内部审计服务职能的探讨,并提出加强事业单位内部审计服务职能的建议。
牟华娟
关键词:绩效审计内部审计
国库集中支付环境下开展事业单位内部预算审计浅谈被引量:1
2007年
国库集中支付制度的执行,对实行部门预算的事业单位影响深远,本文通过分析国库集中支付与部门预算的关系,探讨国库集中支付环境下事业单位内部预算审计的思路。
赵振林牟华娟
关键词:国库集中支付部门预算预算审计
从会计电算化的发展趋势设想内部审计信息化建设被引量:2
2008年
21世纪是信息化的时代,信息自动化以及会计电算化的发展使内部审计信息化建设成为大势所趋。本文通过分析会计电算的发展对内部审计的影响,探讨内部审计信息化建设面临的困难与挑战,并提出建议与设想。
牟华娟
关键词:会计电算化内部审计信息化
交通运输业财务管理信息化建设的思考被引量:4
2019年
在互联网高速发展的大趋势下,在财税体制改革深入推进的大背景下,政府会计制度的变革等对财务管理提出了新的要求。本文通过财务管理信息化建设的必要性分析,以问题导向梳理了财务管理信息化建设的现状,提出了适应新政府会计制度改革和财务管理新要求的财务管理信息化建设的目标、思路和步骤,并提出一体化平台解决方案,实现以信息化驱动财务管理价值提升的目标。
牟华娟
关键词:交通运输财务管理信息化建设
共1页<1>
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