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林凯

作品数:1 被引量:0H指数:0
供职机构:湖南涉外经济学院更多>>
发文基金:湖南省情与决策咨询研究课题更多>>
相关领域:经济管理更多>>

文献类型

  • 1篇中文期刊文章

领域

  • 1篇经济管理

主题

  • 1篇审计
  • 1篇舞弊
  • 1篇内部控制
  • 1篇内部审计
  • 1篇财务
  • 1篇财务舞弊

机构

  • 1篇湖南涉外经济...

作者

  • 1篇尹珍丽
  • 1篇林凯

传媒

  • 1篇对外经贸

年份

  • 1篇2014
1 条 记 录,以下是 1-1
排序方式:
内部审计对财务舞弊的影响研究
2014年
通过分析国内外企业内部审计研究动态,认为内部审计对防治企业财务舞弊的有效性在于:可以及时发现财务舞弊线索,有针对性地进行舞弊审计,且监督范围广;局限性在于:内部审计仍缺乏独立性,人员素质不高,内部审计建议落实不力等局限性。提出强化内部审计部门的独立性,提高内审人员的专业素质,重视内部审计结果的落实等对策建议。
尹珍丽曾慧玲林凯
关键词:内部审计财务舞弊内部控制
共1页<1>
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