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林凯
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1
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供职机构:
湖南涉外经济学院
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发文基金:
湖南省情与决策咨询研究课题
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相关领域:
经济管理
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合作作者
尹珍丽
湖南涉外经济学院
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湖南涉外经济...
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尹珍丽
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林凯
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1篇
2014
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内部审计对财务舞弊的影响研究
2014年
通过分析国内外企业内部审计研究动态,认为内部审计对防治企业财务舞弊的有效性在于:可以及时发现财务舞弊线索,有针对性地进行舞弊审计,且监督范围广;局限性在于:内部审计仍缺乏独立性,人员素质不高,内部审计建议落实不力等局限性。提出强化内部审计部门的独立性,提高内审人员的专业素质,重视内部审计结果的落实等对策建议。
尹珍丽
曾慧玲
林凯
关键词:
内部审计
财务舞弊
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